Ngày 15/5/2009, cổ phiếu BHC của CTCP Bê tông Biên Hòa chào sàn Hà Nội
Ngày 15/5/5/2009, Trung tâm GDCK Hà Nội chính thức đưa cổ phiếu thứ 184, cổ phiếu CTCP Bê tông Biên Hòa với mã chứng khoán BHC vào giao dịch. Với khối lượng niêm yết 4,5 triệu CP, BHC góp phần nâng tổng khối lượng niêm yết của sàn Hà Nội lên gần 2.596 triệu CP tương đương giá trị 25.956 tỷ đồng theo mệnh giá.
CTCP Bê tông Biên Hòa có trụ sở chính tại Biên Hòa, Đồng Nai với ngành nghề kinh doanh chính là: Sản xuất bê tông thương phẩm, cấu kiện kim loại phục vụ xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn; sản xuất và kinh doanh phụ gia cho bê tông; mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị ngành xây dựng, xây dựng công trình công nghiệp, nhà ở; kinh doanh nhà.…
Tiền thân của Công ty là Nhà máy Trụ điện Biên Hòa, được thành lập năm 1968, sau đó được Nhà nước giao cho Công ty xây dựng số 8 (nay là Tổng Công ty xây dựng số 1)- Bộ xây dựng, tiếp quản vào năm 1975 và đổi tên thành Xí nghiệp trụ điện bê tông Biên Hòa. Năm 1993, XN trụ điện bê tông Biên Hòa được đổi tên thành Công ty Bê tông (thuộc Tổng công ty xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng). Từ ngày 01/01/2000, Công ty Bê tông chính thức đổi sang hoạt động theo mô hình CTCP với tên gọi mới là CTCP Bê tông Biên Hòa .
Sau hơn 8 năm hoạt động CTCP Bê tông Biên Hòa đã đạt được sự tăng trưởng về quy mô hoạt động. Hiện nay, VĐL của Công ty là 45 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với ban đầu. Quá trình tăng vốn Công ty được thể hiện qua các mốc: 25/3/2007 VĐL tăng từ 15 tỷ đồng lên 20,996 tỷ đồng qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. 25/4/2007 VĐL tăng lên 22,496 tỷ đồng từ “Quỹ đầu tư phát triển” thông qua chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. 31/12/2007 VĐL tăng lên 45 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược (Tổng công ty xây dựng số 1). Trong hoạt động kinh doanh, BICONCO đã có những kết quả tăng trưởng tốt. Trong thời gian qua, doanh thu của Công ty liên tục tăng trưởng trong 3 năm qua, tốc độ tăng bình quân trong giai đoạn này đạt khoảng 25%/năm. Doanh thu năm 2007 tăng 27% so với năm trước, đạt gần 120 tỷ đồng. Trong năm 2008. doanh thu xấp xỉ 147 tỷ đồng, vượt doanh thu của cả năm 2007. Lợi nhuận của Công ty tăng mạnh trong hai năm gần đây. Năm 2007, lợi nhuận của Công ty đạt trên 6 tỷ đồng tăng gần gấp đôi so với năm 2006. Thực tế, năm 2008, Công ty đạt lợi nhuận là 7,05 tỷ đồng tăng 15,2% so với lợi nhuận cả năm 2007.
Chỉ tiêu |
Năm 2006 |
Năm 2007 |
% tăng giảm (2007/2006) |
Năm 2008 |
% tăng giảm (2008/2007) |
Tổng giá trị tài sản |
56.850 |
92.686 |
63,04% |
151.676 |
63,65% |
Doanh thu thuần |
94.385 |
119.743 |
26,87% |
146.494 |
22,34% |
Lợi nhuận sau thuế |
2.906 |
6.126 |
110,81% |
7.054 |
15,21% |
EPS (đồng) |
1.938 |
2.813 |
45,15% |
1.568 |
-44,26% |
Định hướng kinh doanh trong năm 2009 – 2010, Công ty tiếp tục nghiên cứu và dự kiến chuẩn bị thành lập công ty con về lĩnh vực kinh doanh nhà và bất động sản để chuẩn bị cho dự án chuyển đổi công năng trung tâm thương mại và nhà ở tại khu văn phòng công ty hiện hữu (khu công nghiệp Biên Hòa 1), dự kiến vốn điều lệ là 60 tỷ đồng. Kế hoạch về chỉ tiêu tài chính trong những năm tới dự kiến như sau:
Chỉ tiêu |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Dài hạn |
Tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần |
20% |
37% |
42% |
8% |
8% |
Giá vốn hàng bán / Doanh thu thuần |
81,0% |
81,0% |
81,0% |
81,0% |
81,0% |
Chi phí quản lý (tăng trưởng) |
5% |
33% |
30% |
15% |
6% |
Chi phí bán hàng / Doanh thu thuần |
4,4% |
4,4% |
4,4% |
4,2% |
4,2% |
HaSTC